Santo Domingo, República Dominicana, domingo 7 de diciembre, 2025

Cámara de Cuentas halla irregularidades encontró irregularidades por casi RD$379 millones

Redacción HoraxHora

La Cámara de Cuentas de la República publicó la investigación especial realizada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en el período comprendido entre los meses de abril y agosto del año 2020, con la cual indican encontraron irregularidades por un monto ascendente a 378,394,123 millones de pesos.

Para ese tiempo la presidenta ejecutiva del Conani era Greybby Cuello Coste.

De acuerdo a la Cámara de Cuentas el Conani inició procesos de compra previo a resolución de urgencia “por parte de la máxima autoridad, por montos de RD $44,245,930 y 10,119,217”.

Contrataciones de urgencias sin informe pericial previo y sin remitir los informes a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por el monto de RD$54,365,147, fueron otras de las irregularidades que se evidenciaron, indican.

También contrataciones sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por el monto de RD$91,473,334. Se observaron procesos celebrados sin póliza de seriedad de la oferta, ascendente al monto de RD$13,105,227.

Asimismo, se evidenciaron contrataciones sin certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y certificación de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), por el monto de RD $91,473,334.

“Se verificó que el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por personal sin evidencia de designación por la máxima autoridad”, dice la resolución AUD-X-2022-001, concerniente a la investigación especial.

Establecen además que el Conani adjudicó a proveedores de forma recurrente por el monto de RD $75,070,014.

Otros hallazgos que según la Cámara de Cuentas encontraron fueron las contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación, ascendente al monto de RD$1,343,732, expedientes de personal sin los respectivos soportes, personal militar en funciones administrativas sin autorización del Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República y la asignación de combustible y viáticos a personal que no estaba nombrado en la entidad, ascendentes a la suma de RD$170,000. y RD$450,400., respectivamente.

Se identificaron compras realizadas de manera fraccionada, por el monto de RD$412,757, se evidenció incumplimiento de procedimientos de almacén en expedientes de adquisiciones y pagos, por el monto de RD$43,856,719, la entidad adquirió artículos comestibles sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario, ascendente al monto de RD$2,877,760, adquisición de artículos comestibles sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario.

En revisión realizada a los desembolsos de la cuenta Alimentos y bebidas se observaron pagos por un monto de RD$2,877,760., por concepto de adquisición de 3,600 kits de artículos comestibles, para ser utilizados en programas de las diferentes dependencias de la entidad, de los cuales, no fue posible obtener evidencia de la entrega de los artículos a los beneficiarios, según reza el documento remitido por el órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

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